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      [ 索引號(hào) ] 115000005567784755/2022-03251 [ 發(fā)文字號(hào) ]
      [ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
      [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 兩江新區(qū)管委會(huì)
      [ 成文日期 ] 2022-10-25 [ 發(fā)布日期 ] 2022-10-25

      重慶市渝北區(qū)人民政府鴛鴦街道辦事處2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、部門(mén)基本情況

      (一)職能職責(zé)。

      1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī),負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

      2.以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序;協(xié)助管理街道國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有土地;為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù);組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

      3.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

      4.負(fù)責(zé)轄區(qū)民政、教育、財(cái)政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務(wù)、退役軍人、民兵、兵役、勞動(dòng)就業(yè)、勞動(dòng)關(guān)系、社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作,積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系,促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

      5.加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作,做好司法行政和各類(lèi)突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會(huì)管理工作,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

      6.負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災(zāi)減災(zāi)和消防安全管理等工作,健全應(yīng)急管理體系,提升安全事故防控能力。

      7.抓好轄區(qū)社會(huì)管理綜合治理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶(hù)籍人口的服務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作,維護(hù)轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

      8.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作,指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),發(fā)揮社區(qū)居委會(huì)的群眾自治組織作用;大力興辦社會(huì)福利事業(yè),指導(dǎo)轄區(qū)社會(huì)組織開(kāi)展各種公益活動(dòng)。

      9.承辦新區(qū)管委會(huì)交辦的其他工作。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

      中辦發(fā)〔201711號(hào)、渝委辦發(fā)〔201810號(hào)、渝委編委〔20193號(hào)、渝委編委〔201919號(hào)、渝兩江黨發(fā)〔201921號(hào)、渝兩江黨發(fā)〔201922號(hào)文件規(guī)定,為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作,充分發(fā)揮街道職能作用,街道綜合設(shè)置黨政辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位。鴛鴦街道辦事處部門(mén)預(yù)算行政單位1個(gè):其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè),設(shè)置黨政辦公室(掛人大工委辦牌子)、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛財(cái)政辦公室、統(tǒng)計(jì)辦公室牌子)、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子)、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室,另設(shè)置人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)、商會(huì)等;事業(yè)單位6個(gè),包括社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站;司法所1個(gè),按“一街一所”設(shè)置。

      (三)單位構(gòu)成。

      從預(yù)算單位構(gòu)成看,我單位無(wú)納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

      二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

      (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

      1.總體情況。2021年度收入總計(jì)15,110.26萬(wàn)元,支出總計(jì)15,110.26萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)14,117.28萬(wàn)元增加992.98萬(wàn)元、增長(zhǎng)7%,主要原因一是增人增資,二是增加社區(qū)換屆選舉經(jīng)費(fèi)、疫情防控專(zhuān)項(xiàng)等經(jīng)費(fèi),三是部分項(xiàng)目提標(biāo),如非在編人員經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)、社區(qū)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)增加。

      2.收入情況。2021年度收入合計(jì)15,110.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加992.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)7%主要原因一是增人增資,二是增加社區(qū)換屆選舉經(jīng)費(fèi)、疫情防控專(zhuān)項(xiàng)等經(jīng)費(fèi),三是部分項(xiàng)目提標(biāo),如非在編人員經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)、社區(qū)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)增加。其中:財(cái)政撥款收入15,110.26萬(wàn)元,占100%

      3.支出情況。2021年度支出合計(jì)15,110.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加992.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)7%,主要原因是主要原因一是增人增資,二是增加社區(qū)換屆選舉經(jīng)費(fèi)、疫情防控專(zhuān)項(xiàng)等經(jīng)費(fèi),三是部分項(xiàng)目提標(biāo),如非在編人員經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)、社區(qū)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出3,200.39萬(wàn)元,占21.2%;項(xiàng)目支出11,909.87萬(wàn)元,占78.8%

      4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

      (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

      2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15,110.26萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,258.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.1%主要原因一是增人增資,二是增加社區(qū)換屆選舉經(jīng)費(fèi)、疫情防控專(zhuān)項(xiàng)等經(jīng)費(fèi),三是部分項(xiàng)目提標(biāo),如非在編人員經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)、社區(qū)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)增加。

      (三)一般公共預(yù)財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

      1.收入情況.2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收15,085.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,234.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.9%主要原因一是增人增資,二是增加社區(qū)換屆選舉經(jīng)費(fèi)、疫情防控專(zhuān)項(xiàng)等經(jīng)費(fèi),三是部分項(xiàng)目提標(biāo),如非在編人員經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)、社區(qū)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少1,617.21萬(wàn)元,下降9.7%。主要原因是項(xiàng)目類(lèi)社區(qū)綜合治理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、鴛鴦街道社區(qū)綜合服務(wù)樓3-5樓室內(nèi)裝修工程等預(yù)算支出進(jìn)度減慢導(dǎo)致。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

      2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15,085.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,234.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.9%主要原因一是增人增資,二是增加社區(qū)換屆選舉經(jīng)費(fèi)、疫情防控專(zhuān)項(xiàng)等經(jīng)費(fèi),三是部分項(xiàng)目提標(biāo),如非在編人員經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)、社區(qū)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少1,617.21萬(wàn)元,下降9.7%。主要原因是項(xiàng)目類(lèi)預(yù)算支出進(jìn)度減慢導(dǎo)致。

      3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

      4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

      1)一般公共服務(wù)支出3,774.14萬(wàn)元,占25%,較年初預(yù)算數(shù)減少110.60萬(wàn)元,下降2.8%,主要原因是2021年人大換屆選舉工作、2021年婦聯(lián)換屆選舉工作等項(xiàng)目厲行節(jié)約,較預(yù)算減少支出。

      2)國(guó)防支出20.55萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬(wàn)元,下降0.3%,主要原因是厲行節(jié)約,減少?lài)?guó)防教育不必要支出。

      3)公共安全支出674.21萬(wàn)元,占4.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加62.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.3%,主要原因是新增鴛鴦街道綜治中心信息化運(yùn)維服務(wù)費(fèi)、老班長(zhǎng)調(diào)解室辦公設(shè)備費(fèi)用等。

      4)教育支出1.66萬(wàn)元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算持平。

      5)文化旅游體育與傳媒支出162.51萬(wàn)元,占1.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.5%,主要原因是文化服務(wù)中心職級(jí)晉升相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加

      6)社會(huì)保障與就業(yè)支出3,399.25萬(wàn)元,占22.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少157.37萬(wàn)元,下降4.4%,主要原因是相關(guān)民政資金發(fā)放對(duì)象因死亡或不再滿(mǎn)足發(fā)放條件而減少資金支出。

      7)衛(wèi)生健康支出544.40萬(wàn)元,占3.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少364.48萬(wàn)元,下降40.1%,主要原因是疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照實(shí)際情況,貫徹厲行節(jié)約理念,減少不必要的開(kāi)支。

      8)節(jié)能環(huán)保支出19.87萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.13萬(wàn)元,下降0.7%,主要原因是厲行節(jié)約減少環(huán)保宣傳不必要支出。

      9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,030.61萬(wàn)元,占40%,較年初預(yù)算數(shù)減少1,054.78萬(wàn)元,下降14.89%,主要原因是鴛鴦街道社區(qū)綜合服務(wù)類(lèi)3-5樓室內(nèi)裝修工程、零星小額工程專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目未達(dá)到支付條件未完成全額支付。

      10)農(nóng)林水支出17.81萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.19萬(wàn)元,下降1.06%,主要原因是厲行節(jié)約減少防汛、河長(zhǎng)工作不必要支出。

      11)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.00萬(wàn)元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算持平。

      12)金融支出2.00萬(wàn)元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算持平。

      13)自然資源海洋氣象等支出49.76萬(wàn)元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬(wàn)元,下降0.5%,主要原因是厲行節(jié)約減少?lài)?guó)土資源管理工作不必要支出。

      14)住房保障支出82.03萬(wàn)元,占0.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.8%,主要原因是追加住房補(bǔ)貼支出預(yù)算。

      15)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出304.77萬(wàn)元,占2%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.71萬(wàn)元,下降0.9%,主要原因是兒童安全體驗(yàn)館運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目受疫情影響未開(kāi)展相關(guān)活動(dòng),微型消防站建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)因受疫情影響減少相關(guān)支出。

      (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

      2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3,200.39萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2,219.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加925.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.5%,主要原因是2021年部分人員職級(jí)晉升。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)981.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少180.17萬(wàn)元,下降15.5%,主要原因是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,控制行政運(yùn)行支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

      (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

      2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入24.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加24.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)%(上年無(wú)支出),主要原因是要是增加農(nóng)轉(zhuǎn)非小區(qū)綜合整治工程所致。本年支出24.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加24.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)%(上年無(wú)支出),主要原因是增加農(nóng)轉(zhuǎn)非小區(qū)綜合整治工程所致。

      (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

      本單位2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

      三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

      2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)20.62萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.38萬(wàn)元,下降20.7%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加14.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)227.8%,主要原因是按照區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心安排,根據(jù)政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定購(gòu)置公務(wù)車(chē)一輛,主要用于街道的應(yīng)急處置和公務(wù)活動(dòng)。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

      2021年度本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用,與上年持平。

      2021年度本單位公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)15.18萬(wàn)元,主要用于2021年購(gòu)置一輛公務(wù)車(chē)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.42萬(wàn)元,下降22.6%,主要原因是按照區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心安排,根據(jù)政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定購(gòu)置公務(wù)車(chē)一輛,主要用于街道的應(yīng)急處置和公務(wù)活動(dòng)。較上年支出數(shù)增加15.18萬(wàn)元,主要原因是上年度未購(gòu)車(chē),本年度按采購(gòu)程序購(gòu)車(chē)一輛。

      公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.44萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.96萬(wàn)元,下降15%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)車(chē)使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車(chē)私用,嚴(yán)格按照節(jié)能減排相關(guān)要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)控公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本。較上年支出數(shù)減少0.72萬(wàn)元,下降11.7%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)車(chē)使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車(chē)私用,嚴(yán)格按照節(jié)能減排相關(guān)要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)控公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本。

      2021年度本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi),較上年支出數(shù)減少0.13萬(wàn)元,下降100%,主要原因是系貫徹厲行節(jié)約理念,嚴(yán)格執(zhí)行“過(guò)緊日子”的相關(guān)規(guī)定,大力壓減“三公”公務(wù)接待費(fèi)支出,2021年無(wú)公務(wù)接待支出。

      (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

      2021年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置1輛,公務(wù)車(chē)保有量為4輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)15.18萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.36萬(wàn)元。

      四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

      本年度會(huì)議費(fèi)支出1.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)73.6%,主要原因是多次召開(kāi)街道安全會(huì)議、疫情防控會(huì)議等。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.07萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少23.63萬(wàn)元,下降88.5%,主要原因是受疫情影響減少開(kāi)展聚集性培訓(xùn),減少了外出培訓(xùn)人次,厲行節(jié)約減少相關(guān)不必要支出。

      (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

      2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出797.57萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加46.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.2%,主要原因是2021年增加3名行政編制人員,增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出

      (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

      截至20211231日,本部門(mén)共有車(chē)輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備1臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      1. 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

      2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額352.72萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出62.42萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出290.30萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額318.76萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的90.4%,其中:授予小微企業(yè)合同金額295.68萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的83.8%。主要用于采購(gòu)公務(wù)車(chē)、臺(tái)式電腦、筆記本電腦、操作系統(tǒng)和辦公軟件等。

      五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

      (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

      根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)78個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)78項(xiàng),涉及資金11909.87萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看,總體完成情況良好,個(gè)別項(xiàng)目因未達(dá)到支付條件未能在本年度實(shí)現(xiàn)全額支付。

      (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

      1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。


      項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

      用款單位(公章):鴛鴦街道辦事處

      業(yè)務(wù)主管部門(mén)(公章):

      項(xiàng)目名稱(chēng)

      2021年生活垃圾分類(lèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)

      項(xiàng)目概況

      為提高垃圾資源價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值,改善生存環(huán)境質(zhì)量,需保障垃圾分類(lèi)工作的日常運(yùn)營(yíng)。

      立項(xiàng)依據(jù)

      渝兩江財(cái)預(yù)【2021】2號(hào)

      總體績(jī)效目標(biāo)

      提高垃圾資源價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值,改善生存環(huán)境質(zhì)量。

      當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

      提高垃圾資源價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值,改善生存環(huán)境質(zhì)量。

      年度預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)

      項(xiàng)目年度預(yù)算數(shù)

      1114.00

      項(xiàng)目年度執(zhí)行數(shù)

      1114.00

      其中:上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助


      其中:上級(jí)補(bǔ)助執(zhí)行數(shù)


      區(qū)本級(jí)安排

      1114.00

      區(qū)級(jí)資金執(zhí)行數(shù)

      1114.00

      其他資金


      其他資金執(zhí)行數(shù)


      年度績(jī)效指標(biāo)

      指標(biāo)名稱(chēng)

      年度目標(biāo)值

      實(shí)際完成值

      完成程度(%)

      指標(biāo)權(quán)重(%)

      自評(píng)得分

      垃圾分類(lèi)參與率

      ≥99%

      99%

      100%

      10%

      10.00

      生活垃圾無(wú)害化處理率

      ≥99%

      99%

      100%

      20%

      20.00

      日處理生活垃圾

      ≥18噸

      19.5

      100%

      10%

      10.00

      垃圾回收利用率

      ≥95%

      95%

      100%

      20%

      20.00

      垃圾處理及時(shí)率

      ≥99%

      99%

      100%

      20%

      20.00

      分類(lèi)垃圾桶個(gè)數(shù)

      5363個(gè)

      5363個(gè)

      100%

      10%

      10.00

      群眾滿(mǎn)意度

      ≥95%

      98%

      100%

      10%

      10.00

      總??? 分

      100.00

      績(jī)效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施


      一、未全部完成原因分析(需對(duì)未完成的指標(biāo)逐項(xiàng)分析)





      二、整改措施


      績(jī)效自評(píng)結(jié)果說(shuō)明:

      根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況良好。存在的問(wèn)題主要是績(jī)效指標(biāo)明確性、完善性尚有欠缺,依據(jù)目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量性有待進(jìn)一步完善。改進(jìn)措施:一是根據(jù)上年工作開(kāi)展情況及績(jī)效自評(píng)的結(jié)果,結(jié)合下年工作目標(biāo)、計(jì)劃,科學(xué)合理的分配各塊工作資金,做到不遺漏,重點(diǎn)突出。二是對(duì)指標(biāo)設(shè)置更具體明細(xì),并采取部門(mén)互評(píng)的形式,使評(píng)價(jià)更客觀,更具有參考價(jià)值。

      (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

      本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)

      六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

      (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

      (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

      (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

      (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

      (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

      (七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

      (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

      (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

      (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

      (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

      (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

      (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

      七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:馬塑蔓 023-89136908

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