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      [ 索引號(hào) ] 115000005567784755/2022-03240 [ 發(fā)文字號(hào) ]
      [ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
      [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 兩江新區(qū)管委會(huì)
      [ 成文日期 ] 2022-10-25 [ 發(fā)布日期 ] 2022-10-25

      重慶市渝北區(qū)人民政府翠云街道辦事處2021年度部門決算公開情況說明

      一、部門基本情況

      (一)職能職責(zé)

      1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī),負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

      2.以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序;協(xié)助管理街道國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有土地;為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù);組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

      3.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

      4.負(fù)責(zé)轄區(qū)民政、教育、財(cái)政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務(wù)、退役軍人、民兵、兵役、勞動(dòng)就業(yè)、勞動(dòng)關(guān)系、社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作,積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系,促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

      5.加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作,做好司法行政和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會(huì)管理工作,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

      6.負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災(zāi)減災(zāi)和消防安全管理等工作,健全應(yīng)急管理體系,提升安全事故防控能力。

      7.抓好轄區(qū)社會(huì)管理綜合治理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作,維護(hù)轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

      8.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作,指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),發(fā)揮社區(qū)居委會(huì)的群眾自治組織作用;大力興辦社會(huì)福利事業(yè),指導(dǎo)轄區(qū)社會(huì)組織開展各種公益活動(dòng)。

      9.承辦新區(qū)管委會(huì)交辦的其他工作。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      根據(jù)渝兩江黨發(fā)〔201921號(hào)文件規(guī)定,為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作,充分發(fā)揮街道職能作用,街道綜合設(shè)置黨政辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位。翠云街道辦事處部門預(yù)算行政單位1個(gè):其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè),設(shè)置黨政辦公室(掛人大工委辦牌子)、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛財(cái)政辦公室、統(tǒng)計(jì)辦公室牌子)、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子)、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室,另設(shè)置人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)、商會(huì)等;事業(yè)單位6個(gè),包括社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站;司法所1個(gè),按“一街一所”設(shè)置。

      (三)單位構(gòu)成

      從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

      二、部門決算情況說明

      (一)收入支出決算總體情況說明

      1.總體情況。2021年度本單位收入總計(jì)11,887.38萬(wàn)元,支出總計(jì)11,887.38萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加681.64萬(wàn)元、增長(zhǎng)6.1%主要原因是新增2021年社區(qū)換屆選舉經(jīng)費(fèi)、人大代表?yè)Q屆選舉經(jīng)費(fèi)等。

      2.收入情況。2021年度本單位收入合計(jì)11,887.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加681.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.1%,主要原因是新增2021年社區(qū)換屆選舉經(jīng)費(fèi)、人大代表?yè)Q屆選舉經(jīng)費(fèi)等。其中:財(cái)政撥款收入11,887.38萬(wàn)元,占100%

      3.支出情況。2021年度本單位支出合計(jì)11,887.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加681.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.1%,主要原因是新增2021年社區(qū)換屆選舉經(jīng)費(fèi)、人大代表?yè)Q屆選舉經(jīng)費(fèi)等。其中:基本支出2,892.76萬(wàn)元,占24.3%;項(xiàng)目支出8,994.62萬(wàn)元,占75.7%

      4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度本單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平

      (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      2021年度本單位財(cái)政撥款收、支總計(jì)11,887.38萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加911.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.3%。主要原因是新增2021年社區(qū)換屆選舉經(jīng)費(fèi)、人大代表?yè)Q屆選舉經(jīng)費(fèi)等。

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11,887.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加914.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.3%。主要原因是新增2021年社區(qū)換屆選舉經(jīng)費(fèi)、人大代表?yè)Q屆選舉經(jīng)費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)減少2,106.42萬(wàn)元,下降15.1%。主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上,壓縮不必要的開支,減少項(xiàng)目投資。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

      2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,887.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加914.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.3%。主要原因是新增2021年社區(qū)換屆選舉經(jīng)費(fèi)、人大代表?yè)Q屆選舉經(jīng)費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)減少2,106.42萬(wàn)元,下降15.1%。主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上,壓縮不必要的開支,減少項(xiàng)目投資

      3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平

      4.比較情況。本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

      主要用于以下幾個(gè)方面:

      1)一般公共服務(wù)支出3,430.75萬(wàn)元,占28.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少134.24萬(wàn)元,下降3.8%,主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上,壓縮不必要的開支,減少項(xiàng)目投資

      2)國(guó)防支出29.92萬(wàn)元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元,下降0.3%,主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上,壓縮不必要的開支,減少項(xiàng)目投資。

      3)公共安全支出466.11萬(wàn)元,占3.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少68.57萬(wàn)元,下降12.8%,主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上,壓縮不必要的開支,減少項(xiàng)目投資

      4)文化旅游體育與傳媒支出185.34萬(wàn)元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.82萬(wàn)元,下降1.5%,主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上,壓縮不必要的開支,減少項(xiàng)目投資

      5)社會(huì)保障與就業(yè)支出2,333.37萬(wàn)元,占19.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少390.23萬(wàn)元,下降14.3%,主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上,壓縮不必要的開支,減少項(xiàng)目投資

      6)衛(wèi)生健康支528.72萬(wàn)元,占4.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少224.10萬(wàn)元,下降29.8%,主要原因本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上,壓縮不必要的開支,減少項(xiàng)目投資

      7)節(jié)能環(huán)保支30.00萬(wàn)元,占0.3%年初預(yù)算數(shù)持平

      8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,574.41萬(wàn)元,占38.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少1,334.97萬(wàn)元,下降22.59%,主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上,壓縮不必要的開支,減少項(xiàng)目投資

      9)農(nóng)林水支出23.00萬(wàn)元,占0.2%年初預(yù)算數(shù)持平

      10)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出53.36萬(wàn)元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加53.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是支付翠云街道云竹路社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改建工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

      11)自然資源海洋氣象等支出9.96萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬(wàn)元,下降0.4%,主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上,壓縮不必要的開支,減少項(xiàng)目投資

      12)住房保障支出65.83萬(wàn)元,占0.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.68萬(wàn)元,下降6.6%,主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上,壓縮不必要的開支

      13)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出156.35萬(wàn)元,占1.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元,下降0.01%,主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上,壓縮不必要的開支,減少項(xiàng)目投資。

      (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,892.76萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,900.27萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加757.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)66.3%,主要原因是政策性增人增資及部分薪酬發(fā)放時(shí)間調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)992.49萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少204.96萬(wàn)元,下降17.1%,主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上,壓縮不必要的開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公場(chǎng)所運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等。

      (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

      2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.35萬(wàn)元,下降92.8%,主要原因是本年減少翠云街道微型少年宮補(bǔ)助資金。本年支出0.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.35萬(wàn)元,下降92.8%,主要原因是本年減少翠云街道微型少年宮補(bǔ)助資金

      (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      本單位2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

      三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

      2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.17萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少12.83萬(wàn)元,下降64.2%%; 較上年支出數(shù)減少0.67萬(wàn)元,下降8.5%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

      2021年度本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

      2021年度本單位無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

      2021年本單位公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.17萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.83萬(wàn)元,下降64.2%,較上年支出數(shù)減少0.67萬(wàn)元,下降8.5%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

      2021年度本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

      (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

      2021年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)1.79萬(wàn)元。

      四、其他需要說明的事項(xiàng)

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

      本年度會(huì)議費(fèi)支出14.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)68.5%,主要原因是增加招商引資、就業(yè)招聘等會(huì)議,增加了參與人次。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.40萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.27萬(wàn)元,下降85%,主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上,壓縮不必要的開支。

      (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

      2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出992.49萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公場(chǎng)所運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少204.96萬(wàn)元,下降17.1%,主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上,壓縮不必要的開支。

      (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

      截至20211231日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      (三)政府采購(gòu)支出情況說明

      2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出

      五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

      (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

      根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)77個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)77項(xiàng),涉及資金8994.62萬(wàn)元。

      (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

      1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

      2021年垃圾分類維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況項(xiàng)目總體完成情況較好,該項(xiàng)目有效建設(shè)轄區(qū)生活垃圾分類收集、運(yùn)輸、處置系統(tǒng);完善生活垃圾分類配套設(shè)施設(shè)備,提高了垃圾資源價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值,改善了生存環(huán)境質(zhì)量,保障了垃圾分類工作的日常運(yùn)營(yíng)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為337.4萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為337.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是入戶宣傳17832人次,宣傳冊(cè)數(shù)量21675冊(cè),建立垃圾分類智能投放站5個(gè),改造升級(jí)垃圾分類集中投放點(diǎn)13個(gè),垃圾分類積分卡辦理數(shù)17259張;二是垃圾分類公眾知曉率達(dá)100%;三是垃圾回收利用率達(dá)39%;四是垃圾分類工作居民參與率達(dá)93.87%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是轄區(qū)商住樓小區(qū)垃圾分類參與率還有待提高,工作人員在引導(dǎo)居民參與垃圾分類投放的過程中不夠主動(dòng);二是物業(yè)公司服務(wù)水平以及專業(yè)度不足;三是在日常工作中與社區(qū)物業(yè)溝通不緊密,造成個(gè)別小區(qū)現(xiàn)場(chǎng)效果不佳。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)宣傳督導(dǎo),街道垃圾分類辦公室組織社區(qū)工作人員、志達(dá)公司宣傳員共同入戶,對(duì)轄區(qū)未持續(xù)參與的居民進(jìn)行回訪,穩(wěn)步提高轄區(qū)垃圾分類參與率、正確投放率;二是開展《重慶市生活垃圾分類管理?xiàng)l例》相關(guān)主題培訓(xùn)和活動(dòng),定點(diǎn)宣傳垃圾分類;三是召開垃圾分類工作推進(jìn)會(huì),細(xì)化工作措施,社區(qū)、志達(dá)公司與物業(yè)做好溝通、交流,平穩(wěn)有力推進(jìn)生活垃圾分類工作;四是強(qiáng)力推進(jìn)廂房式智能垃圾投放點(diǎn)建設(shè),打造智能投放新亮點(diǎn)。

      2021年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

      項(xiàng)目名稱

      2021年生活垃圾分類運(yùn)營(yíng)服務(wù)經(jīng)費(fèi)

      項(xiàng)目概況

      該項(xiàng)目為常年轄區(qū)城市生活垃圾分類,以“垃圾減量化,資源化,無(wú)害化”為目標(biāo),按照加強(qiáng)科學(xué)管理,形成長(zhǎng)效機(jī)制、推動(dòng)習(xí)慣養(yǎng)成的要求,全面深化生活垃圾分類工作,形成黨建引領(lǐng),政府推動(dòng),全民參與,市場(chǎng)運(yùn)作,全域統(tǒng)籌,因地制宜的生活垃圾分類管理體系。

      立項(xiàng)依據(jù)

      渝兩江財(cái)預(yù)【2021】2號(hào)

      總體績(jī)效目標(biāo)

      全面提升生活垃圾減量化、資源化、無(wú)害化處理。

      當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

      全面提升生活垃圾減量化、資源化、無(wú)害化處理。

      年度預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)

      項(xiàng)目年度預(yù)算數(shù)

      337.40

      項(xiàng)目年度執(zhí)行數(shù)

      337.40

      其中:上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助


      其中:上級(jí)補(bǔ)助執(zhí)行數(shù)


      區(qū)本級(jí)安排

      337.40

      區(qū)級(jí)資金執(zhí)行數(shù)

      337.40

      其他資金


      其他資金執(zhí)行數(shù)


      年度績(jī)效指標(biāo)

      指標(biāo)名稱

      年度目標(biāo)值

      實(shí)際完成值

      完成程度(%)

      指標(biāo)權(quán)重(%)

      自評(píng)得分

      項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率

      ≥92%

      100%

      100%

      10%

      10

      新聞宣傳次數(shù)

      ≥29次

      29

      100%

      10%

      10

      宣傳教育活動(dòng)場(chǎng)次

      ≥36次

      36

      100%

      20%

      20

      垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù)

      ≥3次/日

      3次/日

      100%

      20%

      20

      垃圾分類參與率

      ≥90%

      90%

      100%

      20%

      20

      群眾滿意度

      ≥80%

      85%

      100%

      20%

      20

      總??? 分

      100

      六、專業(yè)名詞解釋

      (一)財(cái)政撥款收入指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

      (二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

      (三)經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

      (四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

      (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

      (七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

      (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

      (九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

      (十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

      (十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

      (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

      (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

      七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

      聯(lián)系人:喻孟連,聯(lián)系電話:023-67880819

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