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      [ 索引號(hào) ] 115000005567784755/2022-03256 [ 發(fā)文字號(hào) ]
      [ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
      [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 兩江新區(qū)管委會(huì)
      [ 成文日期 ] 2022-10-25 [ 發(fā)布日期 ] 2022-10-25

      重慶市渝北區(qū)人民政府禮嘉街道辦事處2021年度部門決算公開情況說明

      一、部門基本情況

      (一)職能職責(zé)

      1.貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī),負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

      2.以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序;協(xié)助管理街道國有資產(chǎn)、國有土地;為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù);組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

      3.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

      4.負(fù)責(zé)轄區(qū)民政、教育、財(cái)政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務(wù)、退役軍人、民兵、兵役、勞動(dòng)就業(yè)、勞動(dòng)關(guān)系、社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作,積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系,促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

      5.加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作,做好司法行政和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會(huì)管理工作,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

      6.負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災(zāi)減災(zāi)和消防安全管理等工作,健全應(yīng)急管理體系,提升安全事故防控能力。

      7.抓好轄區(qū)社會(huì)管理綜合治理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作,維護(hù)轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

      8.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作,指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),發(fā)揮社區(qū)居委會(huì)的群眾自治組織作用;大力興辦社會(huì)福利事業(yè),指導(dǎo)轄區(qū)社會(huì)組織開展各種公益活動(dòng)。

      9.承辦新區(qū)管委會(huì)交辦的其他工作。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      根據(jù)渝兩江黨發(fā)〔201921號(hào)文件規(guī)定,為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作,充分發(fā)揮街道職能作用,街道綜合設(shè)置黨政辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位。街道部門預(yù)算行政單位1個(gè),內(nèi)設(shè)黨政辦公室(掛人大工委辦公室牌子)、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛財(cái)政辦公室、統(tǒng)計(jì)辦公室牌子)、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子)、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室,另設(shè)人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)、商會(huì)等。街道事業(yè)單位6個(gè),包括社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站。司法所1個(gè),按一街一所設(shè)置。

      )單位構(gòu)成

      本單位無二級(jí)預(yù)算單位。

      二、部門決算情況說明

      (一)收入支出決算總體情況說明

      1總體情況。2021年度收入總計(jì)13,467.95萬元,支出總計(jì)13,467.95萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,248.29萬元、增長10.2%,主要原因是民生工程:生活垃圾分類集中投放點(diǎn)升級(jí)改造項(xiàng)目、富安社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站裝修建設(shè)經(jīng)費(fèi)等款項(xiàng)增加。

      2收入情況。2021年度收入合計(jì)13,467.95萬元,較上年決算數(shù)增加1,248.29萬元,增長10.2%,主要原因是民生工程:生活垃圾分類集中投放點(diǎn)升級(jí)改造項(xiàng)目、富安社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站裝修建設(shè)經(jīng)費(fèi)等款項(xiàng)增加。其中:財(cái)政撥款收入13,467.95萬元,占100%

      3支出情況。2021年度支出合計(jì)13,467.95萬元,較上年決算數(shù)增加1,248.29萬元,增長10.2%,主要原因是民生工程:生活垃圾分類集中投放點(diǎn)升級(jí)改造項(xiàng)目、富安社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站裝修建設(shè)經(jīng)費(fèi)等款項(xiàng)增加。其中:基本支出3,251.39萬元,占24.1%;項(xiàng)目支出10,216.56萬元,占75.9%

      4結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無變化。

      (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13,467.95萬元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,572.36萬元,增長13.2%。主要原因是民生工程:生活垃圾分類集中投放點(diǎn)升級(jí)改造項(xiàng)目、富安社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站裝修建設(shè)經(jīng)費(fèi)等款項(xiàng)增加。

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

      1收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13,440.55萬元,較上年決算數(shù)增加1,842.67萬元,增長15.9%。主要原因是民生工程:生活垃圾分類集中投放點(diǎn)升級(jí)改造項(xiàng)目、敬老院擴(kuò)建二期工程富安社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站裝修建設(shè)經(jīng)費(fèi)等款項(xiàng)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少1,669.93萬元,下降11.1%主要原因是在預(yù)算執(zhí)行過程中,進(jìn)一步強(qiáng)化資金的使用管理,結(jié)合工作實(shí)際開展情況,調(diào)整了部分項(xiàng)目預(yù)算支出。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

      2支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,440.55萬元,較上年決算數(shù)增加1,842.67萬元,增長15.9%。主要原因是民生工程:生活垃圾分類集中投放點(diǎn)升級(jí)改造項(xiàng)目、敬老院擴(kuò)建二期工程富安社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站裝修建設(shè)經(jīng)費(fèi)等款項(xiàng)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少1,669.93萬元,下降11.1%主要原因是在預(yù)算執(zhí)行過程中,進(jìn)一步強(qiáng)化資金的使用管理,結(jié)合工作實(shí)際開展情況,調(diào)整了部分項(xiàng)目預(yù)算支出。

      3結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無變化。

      4比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

      1)一般公共服務(wù)支出3,602.01萬元,占26.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加73.49萬元,增長2.1%,主要原因人員增加,政策性增資。

      2)國防支出33.69萬元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.31萬元,下降3.7%,主要原因是民兵、兵役征集工作厲行節(jié)約。

      3)公共安全支出482.18萬元,占3.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少35.73萬元,下降6.9%,主要原因是嘉和社區(qū)監(jiān)控民生應(yīng)急項(xiàng)目、綜治中心建設(shè)項(xiàng)目未達(dá)付款條件。

      4)教育支出0.00萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.63萬元,下降100%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)疫情防控要求精簡(jiǎn)線下人員培訓(xùn)。

      5)文化旅游體育與傳媒支出226.26萬元,占1.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少44.14萬元,下降16.3%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)疫情防控要求,部分文化活動(dòng)未開展。

      6)社會(huì)保障與就業(yè)支出2,680.11萬元,占19.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加160.40萬元,增長6.4%,主要原因是強(qiáng)化社會(huì)福利、民生保障和社區(qū)治理工作。

      7)衛(wèi)生健康支出479.61萬元,占3.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少325.46萬元,下降40.4%,主要原因是根據(jù)疫情實(shí)際情況調(diào)整疫情防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

      8)節(jié)能環(huán)保支出283.53萬元,占2.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少10.80萬元,下降3.7%,主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整生活垃圾分類運(yùn)營項(xiàng)目預(yù)算支出。

      9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,414.54萬元,占40.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少1,481.19萬元,下降21.48%,主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整社區(qū)綜合治理項(xiàng)目預(yù)算支出,清掃保潔維護(hù)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)由區(qū)級(jí)部門支付。

      10)農(nóng)林水支出11.69萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降0.09%,主要原因是根據(jù)工作實(shí)際開展情況,調(diào)整病蟲害控制和防汛抗旱工作部分項(xiàng)目預(yù)算支出。

      11)自然資源海洋氣象等支出8.90萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)無變化。

      12)住房保障支出79.11萬元,占0.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.55萬元,下降1.9%,主要原因是部分職工住房保障支出已達(dá)到政策規(guī)定的執(zhí)行年限。

      13)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出138.92萬元,占1%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.01萬元,下降1.4%,主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

      (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3,251.39萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2,264.82萬元,較上年決算數(shù)增加967.23萬元,增長74.5%,主要原因是增人增資以及部分薪酬發(fā)放時(shí)間調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)986.58萬元,較上年決算數(shù)減少166.77萬元,下降14.5%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求,厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。

      (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

      2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入27.40萬元,較上年決算數(shù)減少270.31萬元,下降90.8%,主要原是敬老院擴(kuò)建二期工程項(xiàng)目預(yù)算安排在一般公共財(cái)政撥款。本年支出27.40萬元,較上年決算數(shù)減少270.31萬元,下降90.8%,主要原是敬老院擴(kuò)建二期工程項(xiàng)目預(yù)算安排在一般公共財(cái)政撥款

      (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

      三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

      2021年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)17.99萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少32.41萬元,下降64.3%,主要原因是:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加12.05萬元,增長202.9%,主要原因是街道有一輛公務(wù)車?yán)吓f不能使用且已達(dá)公務(wù)車報(bào)廢要求,2021年將其報(bào)廢后購置了一輛公務(wù)車。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

      2021年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)0.00萬元和上年支出數(shù)0.00萬元相比無變化。

      公務(wù)車購置費(fèi)11.99萬元,主要用于購置機(jī)要通信車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降0.1%,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加11.99萬元,增長100%,主要原因是街道有一輛公務(wù)車?yán)吓f不能使用且已達(dá)公務(wù)車報(bào)廢要求,2021年將其報(bào)廢后購置了一輛公務(wù)車。

      公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、街道各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.00萬元,下降68.4%,主要原因是主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.06萬元,增長1%,主要原因是街道有一輛公務(wù)車?yán)吓f不能使用且已達(dá)公務(wù)車報(bào)廢要求,2021年將其報(bào)廢后購置了一輛公務(wù)車,新公務(wù)車的保險(xiǎn)費(fèi)在其中列支。

      公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少19.40萬元,下降100%。較上年支出數(shù)0.00萬元相比無變化,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)要求,2021年無接待。

      (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

      2021年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購置費(fèi)11.99萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.50萬元。

      四、其他需要說明的事項(xiàng)

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

      2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出937.27萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公樓的維修維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少203.08萬元,下降17.8%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求,厲行節(jié)約、嚴(yán)控支出。

      此外,本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.08萬元,較上年決算數(shù)減少4.87萬元,下降37.6%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)疫情防控要求精簡(jiǎn)線下人員培訓(xùn)。

      (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

      截至20211231日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      (三)政府采購支出情況說明

      2021年度本部門政府采購支出總額6,461.06萬元,其中:政府采購貨物支出50.79萬元、政府采購工程支出6,392.82萬元、政府采購服務(wù)支出17.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額6,347.34萬元,占政府采購支出總額的98.2%,其中:授予小微企業(yè)合同金額134.93萬元,占政府采購支出總額的2.1%主要用于采購辦公設(shè)備、民生服務(wù)、民生工程等。

      五、預(yù)算績效管理情況說明

      (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

      根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)79個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)79項(xiàng),涉及資金11543.24萬元;從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目預(yù)先設(shè)定的績效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn),預(yù)算執(zhí)行情況良好,群眾滿意度較高,項(xiàng)目取得了較好的社會(huì)效益。

      )績效自評(píng)結(jié)果

      績效目標(biāo)自評(píng)表。

      生活垃圾分類運(yùn)營經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況好,該項(xiàng)目有效建設(shè)轄區(qū)生活垃圾分類收集、運(yùn)輸、處置系統(tǒng);完善生活垃圾分類配套設(shè)施設(shè)備,提高了垃圾資源價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值,改善了生存環(huán)境質(zhì)量,保障了垃圾分類工作的日常運(yùn)營。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為289.33萬元,執(zhí)行數(shù)為278.53萬元,完成預(yù)算的96%。主要產(chǎn)出和效果:一是轄區(qū)居民垃圾精準(zhǔn)投放率達(dá)80%,二是餐廚垃圾集中收集點(diǎn)數(shù)達(dá)25個(gè),三是二分類垃圾桶發(fā)放數(shù)量達(dá)14000個(gè),四是垃圾分類公眾知曉率達(dá)98%、垃圾分類工作居民參與率達(dá)91%

      2021年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

      項(xiàng)目名稱

      生活垃圾分類運(yùn)營經(jīng)費(fèi)

      項(xiàng)目編碼

      10

      自評(píng)總分
      (分)

      100

      主管部門

      兩江新區(qū)城市管理局

      財(cái)政處室

      基層財(cái)務(wù)

      項(xiàng)目
      聯(lián)系人

      王軍思

      聯(lián)系電話

      023-67390216

      項(xiàng)目資金(萬元)

      年度總金額

      年初預(yù)算數(shù)

      全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率
      %

      執(zhí)行率
      權(quán)重

      執(zhí)行率得分
      (分)

      289.33

      0

      278.53

      96%

      20

      20

      其中:市級(jí)支出

      75


      75




      補(bǔ)助區(qū)縣

      214.33


      203.53




      當(dāng)年績效目標(biāo)

      年初績效目標(biāo)

      全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

      全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

      完成街道2021年生活垃圾分類工作目標(biāo);按合同約定據(jù)實(shí)支付運(yùn)營費(fèi);完善垃圾分類五個(gè)工作機(jī)制;加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)化公司考核考勤;鞏固垃圾分類示范小區(qū)成效;做好垃圾分類數(shù)據(jù)收集匯總。


      完成街道2021年生活垃圾分類工作目標(biāo);根據(jù)合同,按季度考核得分據(jù)實(shí)支付運(yùn)營費(fèi);落實(shí)垃圾分類五個(gè)工作機(jī)制;加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)化公司考核考勤,實(shí)時(shí)掌握市場(chǎng)化公司人員機(jī)具配備情況;鞏固垃圾分類示范小區(qū)成效;做好垃圾分類數(shù)據(jù)收集匯總。

      績效指標(biāo)

      指標(biāo)名稱

      計(jì)量
      單位

      指標(biāo)
      性質(zhì)

      年初
      指標(biāo)值

      調(diào)整
      指標(biāo)值

      全年
      完成值

      得分系數(shù)
      %

      指標(biāo)權(quán)重
      (分)

      指標(biāo)得分
      (分)

      是否核心
      指標(biāo)

      居民精準(zhǔn)投放率

      百分比

      70%

      0

      80%

      20

      20

      20

      餐廚垃圾集中收集點(diǎn)個(gè)數(shù)

      個(gè)

      20個(gè)

      0

      25個(gè)

      10

      10

      10

      垃圾分類知曉率

      百分比

      95%

      0

      98%

      10

      10

      10

      訴投處置率

      百分比

      90%

      0

      100%

      10

      10

      10

      預(yù)算執(zhí)行率

      百分比

      95%

      0

      96%

      20

      20

      20

      二分類垃圾桶發(fā)放數(shù)量

      個(gè)

      10000個(gè)

      0

      14000個(gè)

      10

      10

      10

      居民參與率

      百分比

      80%

      0

      91%

      20

      20

      20

      說明


      六、專業(yè)名詞解釋

      以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

      (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

      (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

      (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

      (四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

      (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

      (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

      (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

      (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

      (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

      (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

      (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

      (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

      七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開信息反饋聯(lián)系人和聯(lián)系方式:王胤鋼?023-67390918

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